Mês | Outubro |
Empenho | 1031003 |
Data de emissão | 31/10/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRATA DO PIAUI |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 177,14 |
Valor Liquidado | R$ 177,14 |
Valor Pago | R$ 177,14 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Aplicação | GERAL - Convênios/entidades/fundos |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DE N° 85693 |
CPF do Ordenador | ***844323** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL |
CPF/CNPJ | ***000000788** |
Endereço | ELESBAO VELOSO, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | ELESBAO VELOSO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DE N° 85693 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/10/2019 |
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9 |
1 |
177,14 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/10/2019 |
177,14 |
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