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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 623001
Data de emissão 23/06/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA DO0 PIAUI
Ação ---
Valor Empenhado R$ 10.506,00
Valor Liquidado R$ 10.506,00
Valor Pago R$ 10.506,00
Subelemento de Despesa MATERIAL HOSPITALAR
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO COMBATE DA COVID-19.
CPF do Ordenador ***034378**
Dados do Credor
Nome do Credor DANIEL DOS SANTOS BARROS
CPF/CNPJ ***298580001**
Endereço R RUI BARBOSA (ZONA NORTE), 1776, MATINHA, CEP:64002180
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA:
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO COMBATE DA COVID-19.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
23/06/2020 9 1 10.506,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
26/06/2020 10.506,00