SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Outubro
Empenho 1002005
Data de emissão 02/10/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ação MAN. E ENCARGOS DA SEC. DE EDUCACAO
Valor Empenhado R$ 585,00
Valor Liquidado R$ 585,00
Valor Pago R$ 585,00
Subelemento de Despesa MATERIAL DE EXPEDIENTE
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PO UNIVERSAL KYOCERA(TONER) PARA USO EM IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***178523**
Dados do Credor
Nome do Credor RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA
CPF/CNPJ ***698850001**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA:
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PO UNIVERSAL KYOCERA(TONER) PARA USO EM IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/10/2020 9 1 585,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
26/10/2020 585,00