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Detalhamento do Empenho
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Mês Setembro
Empenho 927003
Data de emissão 27/09/2021
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Ação MAN. DO GABINETE DO PREFEITO
Valor Empenhado R$ 1.320,00
Valor Liquidado R$ 1.320,00
Valor Pago R$ 1.320,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE AGUA BRANCA-PI, PARA ABERTURA DAS CONTAS DO FUNDEB E SAUDE CUSTEIO E A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A POSITIVA ASSESSORIA E CARVALHO E LOBAO SOBRE O SELO DO ICMS ECOLOGICO.
CPF do Ordenador ***723393**
Dados do Credor
Nome do Credor ACELINO MENDES DE MOURA
CPF/CNPJ ***460238**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade PRATA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Planejamento Governamental a nivel de Poder Publico
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE AGUA BRANCA-PI, PARA ABERTURA DAS CONTAS DO FUNDEB E SAUDE CUSTEIO E A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A POSITIVA ASSESSORIA E CARVALHO E LOBAO SOBRE O SELO DO ICMS ECOLOGICO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
27/09/2021 9 1 1.320,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/09/2021 1.320,00