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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1230001
Data de emissão 30/12/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA DO0 PIAUI
Ação MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 6.754,96
Valor Liquidado R$ 6.754,96
Valor Pago R$ 6.754,96
Subelemento de Despesa APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS A SEREM ULTILIZADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***845323**
Dados do Credor
Nome do Credor PH COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ ***120560001**
Endereço AV CAMPOS SALES, 1810, CENTRO, CEP:64000300
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA:
Elemento de despesa Equipamentos e Material Permanente
Natureza da Despesa Investimentos
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS A SEREM ULTILIZADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2021 9 1 6.754,96
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/12/2021 6.754,96